Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6983 |
Data de lançamento: |
27/10/2016 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS REF. RESCISÕES DE CONTRATOS 10/2016 |
0,00 |
847,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2016 |
FERIAS REF. RESCISÕES DE CONTRATOS 10/2016 |
847,83 |
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27/10/2016 |
Liquidação recisão folha de pagto out/2016 |
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847,83 |
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27/10/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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61,04 |
27/10/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
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35,26 |
10/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6983/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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751,53 |
TOTAL |
847,83 |
847,83 |
847,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS contribuição dos segurados |
27/10/2016 |
61,04 |
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Lançada |
INSS contribuição dos segurados |
27/10/2016 |
35,26 |
|
Lançada |
TOTAL |
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96,30 |
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