Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13. SALÁRIO REF. RESCISÕES DE CONTRATOS 10/2016
0,00
2.714,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2016
13. SALÁRIO REF. RESCISÕES DE CONTRATOS 10/2016
2.714,65
27/10/2016
Liquidação recisão folha de pagto out/2016
2.714,65
27/10/2016
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento
233,23
27/10/2016
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento
189,47
10/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7030/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738
2.291,95
TOTAL
2.714,65
2.714,65
2.714,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.