Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7071 |
Data de lançamento: |
27/10/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE GRU-730155009900341238,REF.AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS IRY-1376............... |
0,00 |
64,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2016 |
PAGAMENTO DE GRU-730155009900341238,REF.AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS IRY-1376............... |
64,74 |
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27/10/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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64,74 |
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27/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7071/2016
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - 11102 |
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64,74 |
TOTAL |
64,74 |
64,74 |
64,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.