Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7189 |
Data de lançamento: |
27/10/2016 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 10/2016 |
0,00 |
1.495,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2016 |
INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 10/2016 |
1.495,52 |
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27/10/2016 |
Liquidação Folha de pagto comp.out/2016 |
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1.495,52 |
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29/12/2017 |
ANULAÇÃO, PELO MOTIVO DE TER SIDO FEITO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE INSS. |
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-1.495,52 |
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29/12/2017 |
ANULAÇÃO DO EMPENHO,PELO MOTIVO DE TER SIDO FEITO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA. |
-1.495,52 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.