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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 72 Data de lançamento: 05/01/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -40L DE GASOLINA(VEÍCULO CORSA IOV-2408)........................ 0,00 159,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2016 PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 PELOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -40L DE GASOLINA(VEÍCULO CORSA IOV-2408)........................ 159,20
05/01/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.AMÉRICO MARQUES DE LIMA. 159,20
15/01/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 72/2016 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. - 10736 159,20
TOTAL 159,20 159,20 159,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.