Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 10/2016
0,00
5.170,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2016
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 10/2016
5.170,10
27/10/2016
Liquidação Folha de pagto comp.out/2016
5.170,10
27/10/2016
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari
3.071,76
27/10/2016
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari
1.508,28
31/10/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7230/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738
590,06
TOTAL
5.170,10
5.170,10
5.170,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.