Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7298 |
Data de lançamento: |
01/11/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS............
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016......... |
495,53 |
495,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2016 |
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS............
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016......... |
495,53 |
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01/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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495,53 |
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10/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7298/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 |
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495,53 |
TOTAL |
495,53 |
495,53 |
495,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.