Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN |
Número do empenho: | 7314 | Data de lançamento: | 03/11/2016 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
Função: | Encargos Especiais | ||||
Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COMO MOTORISTA OBSERVADO A PORTARIA Nº444/2015 QUE ESTABELECE NORMAS E LIMITES DE GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO......... -ALMOÇO 20/09/2016(NF 525 CNPJ 13.815.240/0001-96).............. | 0,00 | 25,00 |
1.00 | -ALMOÇO 22/09/2016(NF 119371 CNPJ 88.195.979/0001-41)......... | 0,00 | 25,00 |
1.00 | -CAFÉ DA MANHÃ 23/09/2016(CCF136534 CNPJ 02.589.899/0001-55).............................. | 0,00 | 7,50 |
1.00 | -ALMOÇO 23/09/2016(CCF 022707 CNPJ 03.177.542/0001-22)......... | 0,00 | 25,00 |
1.00 | -CAFÉ DA TARDE 23/09/2016(CCF 092802 CNPJ 17.425.040/0001-88).. | 0,00 | 10,00 |
1.00 | -ALMOÇO 26/09/2016 (NF 27641 SÉRIE D-1 CNPJ 14.750.147/0001-03).............................. | 0,00 | 25,00 |
1.00 | -CAFÉ DA MANHÃ 27/09/2016(NF 625 CNPJ 13.815.240/0001-96)......... | 0,00 | 10,00 |
1.00 | -ALMOÇO 27/09/2016 (NF 42793 SÉRIE D-1 CNPJ 13.815.240/0001-96).............................. | 0,00 | 25,00 |
1.00 | -LANCHE DA TARDE 27/09/2016 (CCF 043380 CNPJ 10.698.362/0001-51).. | 0,00 | 10,00 |
1.00 | -JANTA 27/09/2016(CCF 039220 CNPJ 14.750.147/0001-03)......... | 0,00 | 25,00 |
1.00 | -28/09/2016 ALMOÇO (CCF 022744 CNPJ Nº03.177.542/0001-22)....... | 0,00 | 25,00 |
1.00 | -LANCHE DA TARDE 28/09/2016 (CCF 093564 CNPJ Nº17.425.040/0001-88).............................. | 0,00 | 10,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/11/2016 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COMO MOTORISTA OBSERVADO A PORTARIA Nº444/2015 QUE ESTABELECE NORMAS E LIMITES DE GASTOS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO......... -ALMOÇO 20/09/2016(NF 525 CNPJ 13.815.240/0001-96).............. -ALMOÇO 22/09/2016(NF 119371 CNPJ 88.195.979/0001-41)......... -CAFÉ DA MANHÃ 23/09/2016(CCF136534 CNPJ 02.589.899/0001-55).............................. -ALMOÇO 23/09/2016(CCF 022707 CNPJ 03.177.542/0001-22)......... -CAFÉ DA TARDE 23/09/2016(CCF 092802 CNPJ 17.425.040/0001-88).. -ALMOÇO 26/09/2016 (NF 27641 SÉRIE D-1 CNPJ 14.750.147/0001-03).............................. -CAFÉ DA MANHÃ 27/09/2016(NF 625 CNPJ 13.815.240/0001-96)......... -ALMOÇO 27/09/2016 (NF 42793 SÉRIE D-1 CNPJ 13.815.240/0001-96).............................. -LANCHE DA TARDE 27/09/2016 (CCF 043380 CNPJ 10.698.362/0001-51).. -JANTA 27/09/2016(CCF 039220 CNPJ 14.750.147/0001-03)......... -28/09/2016 ALMOÇO (CCF 022744 CNPJ Nº03.177.542/0001-22)....... -LANCHE DA TARDE 28/09/2016 (CCF 093564 CNPJ Nº17.425.040/0001-88).............................. | 222,50 | ||
03/11/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.Conforme Nota Fiscal Nº D-1/525; D-1/119371; CCF/136534; CCF/022707; CCF/092802; D-1/27641; D-1/625; D-1/42793; CCF/043380; CCF/039220; CCF/022744; CCF/093564; | 222,50 | ||
10/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7314/2016 RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540 | 222,50 | ||
TOTAL | 222,50 | 222,50 | 222,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |