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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 7360 Data de lançamento: 04/11/2016
Tipo de empenho: PARCELAMENTO DE DÍVIDA PRO-SANEAMENTO
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AMORTIZAÇÃO REF.CORREÇÃO E TAXA ADM.SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº049.264-36,DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO................... -PAGAMENTO REF.JUROS............ 0,00 198,39
1.00 -PAGAMENTO REF.TAXA ADM......... 0,00 30,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2016 AMORTIZAÇÃO REF.CORREÇÃO E TAXA ADM.SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº049.264-36,DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO................... -PAGAMENTO REF.JUROS............ -PAGAMENTO REF.TAXA ADM......... 228,91
04/11/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. 228,91
07/11/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7360/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157 228,91
TOTAL 228,91 228,91 228,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.