Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7408 |
Data de lançamento: |
07/11/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Conservação e manutenção da Iluminação Publica |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/45 |
0,00 |
327,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2016 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/45 |
327,70 |
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07/11/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/000510066; |
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327,70 |
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23/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7408/2016
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 |
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327,70 |
TOTAL |
327,70 |
327,70 |
327,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.