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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7436 Data de lançamento: 08/11/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE..... -SERV.MÃO DE OBRA REF.TROCA DE PEÇAS DA SUSTENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827........ 0,00 100,00
1.00 -SERV.DE GEOMETRIA NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838........ 0,00 50,00
1.00 -SERV.DE MÃO DE OBRA REF.TROCA DO BRAÇO DO SETOR DO VEÍCULO VW/GOL IRX-6838.................. 0,00 70,00
1.00 -SERV.MÃO DE OBRA REF.TROCA DE CORREIA E TENSOR DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IUX-8797........ 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE..... -SERV.MÃO DE OBRA REF.TROCA DE PEÇAS DA SUSTENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827........ -SERV.DE GEOMETRIA NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838........ -SERV.DE MÃO DE OBRA REF.TROCA DO BRAÇO DO SETOR DO VEÍCULO VW/GOL IRX-6838.................. -SERV.MÃO DE OBRA REF.TROCA DE CORREIA E TENSOR DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IUX-8797........ 420,00
21/11/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 420,00
22/11/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7436/2016 ROGERIO BONATO ME - 3410 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.