Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ANSELMO STEFANELLO RABUSKE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7502 |
Data de lançamento: |
11/11/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.40 |
AQUISIÇÃO DE VIDEO PARA INSTALAÇÃO NOS ARMÁRIOS DO ESF HARMONIA
VIDRO LISO 04MM |
75,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2016 |
AQUISIÇÃO DE VIDEO PARA INSTALAÇÃO NOS ARMÁRIOS DO ESF HARMONIA
VIDRO LISO 04MM |
180,00 |
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18/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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180,00 |
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21/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7502/2016
ANSELMO STEFANELLO RABUSKE - 4187 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.