PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 PELO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13 ......................... -ÓLEO DIESEL....................
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7.329,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE OUTUBRO/2016 PELO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13 ......................... -ÓLEO DIESEL....................
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11/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
7.329,84
21/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7506/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
7.329,84
TOTAL
7.329,84
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.