Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R.G.SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7510 |
Data de lançamento: |
11/11/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE TAXA RRT Nº5194541 EXERCÍCIO 2016................... -BOLETO Nº6359013............... |
0,00 |
83,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2016 |
PAGAMENTO DE TAXA RRT Nº5194541 EXERCÍCIO 2016................... -BOLETO Nº6359013............... |
83,58 |
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11/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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83,58 |
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16/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7510/2016
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R.G.SUL - 11272 |
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83,58 |
TOTAL |
83,58 |
83,58 |
83,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.