Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7535 |
Data de lançamento: |
16/11/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
Conta de Despesa: |
3390.47.15.00.00.00 - MULTAS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MULTA REF.PAGAMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÃO INSS REF.SERV.TERCEIROS............... -EMPENHO 7533/2016 NFE Nº201900000000098................ |
0,00 |
194,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2016 |
MULTA REF.PAGAMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÃO INSS REF.SERV.TERCEIROS............... -EMPENHO 7533/2016 NFE Nº201900000000098................ |
194,86 |
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16/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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194,86 |
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16/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7535/2016
INSS - 9672 |
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194,86 |
TOTAL |
194,86 |
194,86 |
194,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.