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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PAULO FELIPE VIEIRA DE AGUIAR ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7541 Data de lançamento: 17/11/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS, COM A FINDALIDADE DE TRABALHAR COM A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA P/A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS EM GERAL, INSPEÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO, PELO PERÍODO DE COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2016 EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS, COM A FINDALIDADE DE TRABALHAR COM A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA P/A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS EM GERAL, INSPEÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO, PELO PERÍODO DE COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. 4.000,00
17/11/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 4.000,00
17/11/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7541/2016 PAULO FELIPE VIEIRA DE AGUIAR ME - 12172 4.000,00
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.