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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DELVAUX E RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7558 Data de lançamento: 18/11/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS IUX-8797............................. -PONTEIRA DE DIREÇÃO............ 105,00 210,00
1.00 -BARRA AXIAL.................... 0,00 130,00
1.00 -BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA...... 0,00 130,00
1.00 -MATERIAL DE LIMPEZA............ 0,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACAS IUX-8797............................. -PONTEIRA DE DIREÇÃO............ -BARRA AXIAL.................... -BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA...... -MATERIAL DE LIMPEZA............ 490,00
01/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 490,00
01/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7558/2016 DELVAUX E RIBAS LTDA ME - 11422 490,00
TOTAL 490,00 490,00 490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.