Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
758 |
Data de lançamento: |
03/02/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DA REDE DE CABEAMENTO DE INTERNET DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... |
0,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2016 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DA REDE DE CABEAMENTO DE INTERNET DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... |
92,00 |
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03/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 145, DE 06/11/2015. |
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92,00 |
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17/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 758/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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92,00 |
TOTAL |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.