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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7617 Data de lançamento: 23/11/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 - COLA CANO..................... 3,00 3,00
2.00 - AREIA MÉDIA................... 120,00 240,00
5.00 - SACO CIMENTO 50KG............. 31,90 159,50
2.00 - ENGATE FLEXÍVEL 1/2" 60CM..... 9,90 19,80
3.00 - TORNEIRA LAVATÓRIO............ 10,90 32,70
3.00 - CADEADO 45MM.................. 17,50 52,50
1.53 - CORRENTE GALVANIZADA 6,4MM.... 27,00 41,31
3.00 - MANGUEIRA MÁQUINA DE LAVAR.... 9,00 27,00
7.00 - JOELHO INTERNO COM ROSCA...... 2,90 20,30
6.00 - PROTETOR ANTI CHOQUE.......... 1,90 11,40
2.00 - PLUG FEMEA 20A................ 6,50 13,00
3.00 - PLUG MACHO 10A................ 5,95 17,85
5.00 - FIO PARALELO 2X1,5MM²......... 1,80 9,00
2.00 - MANGUEIRA MULTIUSO 3/8........ 4,65 9,30
2.00 - JOELHO 90° 50MM............... 3,00 6,00
10.00 - CAL PINTURA 8KG............... 12,90 129,00
1.00 - SACO MASSA FINA 10KG.......... 14,25 14,25
3.00 - BROXA GRANDE.................. 4,90 14,70
1.00 - PREGO 16X24................... 9,90 9,90
2.00 - PREGO 17X27................... 8,90 17,80
2.00 - LUVA TAPA FURO 25MM........... 7,50 15,00
2.00 - LUVA TAPA FURO 50MM........... 17,00 34,00
6.00 - TELA MOSQUITEIRO 1,2M......... 5,80 34,80
1.00 - LATA TINTA ACRÍLICO BRANCA.... 265,00 265,00
1.00 - LATA TINTA ACRÍLICO AMARELO... 265,00 265,00
2.00 - ROLO LÃ 15CM.................. 11,90 23,80
20.00 - FIO CORTAR GRAMA 3MM.......... 0,95 19,00
1.00 - SIFÃO SAFONADO 1,2M........... 14,50 14,50
4.00 - CAIXA DESCARGA CORES: CARAMELO/CINZA/BRANCA............ 32,96 131,84
2.00 - SACO ARGAMASSA COLANTE AC-II.. 20,90 41,80
6.00 - CADEADO 30MM.................. 12,50 75,00
3.00 - ASSENTO SANITÁRIO BRANCO...... 24,90 74,70
6.00 - TUBO PVC 75MM................. 8,55 51,30
2.00 - CADEADO 20MM.................. 9,50 19,00
3.00 - PREGO 19X39................... 8,90 26,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTOS EMERGENCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS............... - JOELHO SOLDÁVEL 90° 20MM...... - LUVA SOLDÁVEL 20MM............ - COLA CANO..................... - FOLHA LIXA MADEIRA............ - AREIA MÉDIA................... - SACO CIMENTO 50KG............. - ENGATE FLEXÍVEL 1/2" 60CM..... - TORNEIRA LAVATÓRIO............ - CADEADO 45MM.................. - CORRENTE GALVANIZADA 6,4MM.... - MANGUEIRA MÁQUINA DE LAVAR.... - JOELHO INTERNO COM ROSCA...... - PROTETOR ANTI CHOQUE.......... - PLUG FEMEA 20A................ - PLUG MACHO 10A................ - FIO PARALELO 2X1,5MM²......... - MANGUEIRA MULTIUSO 3/8........ - JOELHO 90° 50MM............... - CAL PINTURA 8KG............... - SACO MASSA FINA 10KG.......... - BROXA GRANDE.................. - PREGO 16X24................... - PREGO 17X27................... - LUVA TAPA FURO 25MM........... - LUVA TAPA FURO 50MM........... - TELA MOSQUITEIRO 1,2M......... - LATA TINTA ACRÍLICO BRANCA.... - LATA TINTA ACRÍLICO AMARELO... - ROLO LÃ 15CM.................. - FIO CORTAR GRAMA 3MM.......... - SIFÃO SAFONADO 1,2M........... - CAIXA DESCARGA CORES: CARAMELO/CINZA/BRANCA............ - SACO ARGAMASSA COLANTE AC-II.. - CADEADO 30MM.................. - ASSENTO SANITÁRIO BRANCO...... - TUBO PVC 75MM................. - CADEADO 20MM.................. - PREGO 19X39................... 1.942,15
05/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 1.942,15
06/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7617/2016 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416 1.942,15
TOTAL 1.942,15 1.942,15 1.942,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.