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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7682 Data de lançamento: 29/11/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3394.39.00.00.01.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPIT.ODONT.LABORAT.
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS LABORATÓRIAIS E PRCEDIMENTOS DIVERSOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, POR INTERMÉDIO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO COMAJA, PARA O EXERCÍCIO/2016.CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 1655/2008........................ -PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº00992 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016,REF.AS SEGUINTES DESPESAS:........................ -CONSULTAS...................... 0,00 2.810,00
1.00 -EXAMES LABORATORIAIS........... 0,00 768,36
1.00 -PROCEDIMENTOS DIVERSOS......... 0,00 22.561,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2016 PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS LABORATÓRIAIS E PRCEDIMENTOS DIVERSOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE, POR INTERMÉDIO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO COMAJA, PARA O EXERCÍCIO/2016.CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 1655/2008........................ -PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº00992 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016,REF.AS SEGUINTES DESPESAS:........................ -CONSULTAS...................... -EXAMES LABORATORIAIS........... -PROCEDIMENTOS DIVERSOS......... 26.139,36
29/11/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 26.139,36
29/11/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7682/2016 CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS - 9183 26.139,36
TOTAL 26.139,36 26.139,36 26.139,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.