Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2016 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. NOVEMBRO DE 2016 |
57.120,28 |
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29/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO REF FOLHA DE PAGTO NOV/2016 |
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57.120,28 |
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29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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7.208,97 |
29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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7.187,15 |
29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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5.039,10 |
29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.947,50 |
29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.156,41 |
29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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998,40 |
29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL 1 (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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829,17 |
29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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760,86 |
29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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432,64 |
29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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431,02 |
29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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388,17 |
29/11/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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134,00 |
30/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7750/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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30.606,89 |
TOTAL |
57.120,28 |
57.120,28 |
57.120,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.