Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
784 |
Data de lançamento: |
04/02/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO...................... -FITA ZEBRADA................... |
11,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO...................... -FITA ZEBRADA................... |
55,00 |
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04/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.AMÉRICO MARQUES DE LIMA.CONFORME NF-e N° 9.505.953, DE 07/11/2015. |
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55,00 |
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12/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 784/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701 |
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55,00 |
TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.