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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7989 Data de lançamento: 30/11/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACAS IPU-4908......................... -BUCHA DIANTEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO................... 0,00 94,00
1.00 -BUCHA TRASEIRA DO FEICHE DE MOLAS TRASEIRO................... 0,00 276,00
1.00 -BATENTE SUSP.TRAS.............. 0,00 98,00
1.00 -DESENCRAVANTE.................. 0,00 6,80
1.00 -PRESILHA....................... 0,00 16,80
1.00 -FILTRO DE ÓLEO................. 0,00 58,00
1.00 -MATERIAL DE LIMPEZA............ 0,00 18,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACAS IPU-4908......................... -BUCHA DIANTEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO................... -BUCHA TRASEIRA DO FEICHE DE MOLAS TRASEIRO................... -BATENTE SUSP.TRAS.............. -DESENCRAVANTE.................. -PRESILHA....................... -FILTRO DE ÓLEO................. -MATERIAL DE LIMPEZA............ 568,00
14/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 568,00
14/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7989/2016 AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA ME - 11424 568,00
TOTAL 568,00 568,00 568,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.