Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8011 |
Data de lançamento: |
01/12/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. |
0,00 |
8.459,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2016 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016. |
8.459,10 |
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01/12/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00108511; |
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8.459,10 |
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30/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8011/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 |
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8.459,10 |
TOTAL |
8.459,10 |
8.459,10 |
8.459,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.