O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8034 Data de lançamento: 02/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 6 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF.RECOLHIMENTO,TRANSBORDO,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,EXECUTADO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DO EDITAL DA LICITAÇÃO,MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº006/2015 E CONTRATO Nº114/2015.............. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016,CONFORME NFS-e nº545 EMITIDA EM 30/09/2016...... 0,00 65.352,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF.RECOLHIMENTO,TRANSBORDO,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,EXECUTADO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO BÁSICO DO EDITAL DA LICITAÇÃO,MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº006/2015 E CONTRATO Nº114/2015.............. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016,CONFORME NFS-e nº545 EMITIDA EM 30/09/2016...... 65.352,00
02/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.DE OBRAS E TRÂNSITO DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO. 65.352,00
02/12/2016 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8034/2016, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 3.267,60
09/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8034/2016 EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327 62.084,40
TOTAL 65.352,00 65.352,00 65.352,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 02/12/2016 3.267,60 Lançada
TOTAL   3.267,60