PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016,CONTRATO Nº136/2016.. -SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 24/10 A 07/11/2016,CONFORME DANFSE Nº2016000000000104........
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8.937,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016,CONTRATO Nº136/2016.. -SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 24/10 A 07/11/2016,CONFORME DANFSE Nº2016000000000104........
8.937,90
02/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.DE OBRAS E TRÂNSITO DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.
8.937,90
02/12/2016
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8036/2016, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA
983,17
02/12/2016
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8036/2016, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA
343,22
07/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8036/2016
GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA - 10923
7.611,51
TOTAL
8.937,90
8.937,90
8.937,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.