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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8041 Data de lançamento: 02/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16244694....... -JOSIELI FERREIRA(REF.BOLSA AUX.10/2016)..................... 0,00 1.012,00
1.00 -LETICIA DA SILVA PEREIRA(REF.BOLSA AUX.10/2016).......... 0,00 1.012,00
1.00 -MARLON VINICIUS ANDRES(REF.BOLSA AUX.10/2016).......... 0,00 1.012,00
1.00 -SABRINA SOUZA MARTINELLI(REF.BOLSA AUX.10/2016).......... 0,00 1.012,00
1.00 -TAINARA RODRIGUES DA LUZ(REF.RECESSO 10/2016)............ 0,00 221,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2016 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº16244694....... -JOSIELI FERREIRA(REF.BOLSA AUX.10/2016)..................... -LETICIA DA SILVA PEREIRA(REF.BOLSA AUX.10/2016).......... -MARLON VINICIUS ANDRES(REF.BOLSA AUX.10/2016).......... -SABRINA SOUZA MARTINELLI(REF.BOLSA AUX.10/2016).......... -TAINARA RODRIGUES DA LUZ(REF.RECESSO 10/2016)............ 4.269,38
02/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. 4.269,38
09/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8041/2016 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049 4.269,38
TOTAL 4.269,38 4.269,38 4.269,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.