Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
8052
Data de lançamento:
05/12/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ,NO DIA 01/12/2016........... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº863361100072051................
0,00
8,60
5.00
-TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº893351400088087,088,089,090 e 091..............................
8,60
43,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2016
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ,NO DIA 01/12/2016........... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº863361100072051................ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº893351400088087,088,089,090 e 091..............................
51,60
05/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
51,60
05/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8052/2016
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) - 6946
51,60
TOTAL
51,60
51,60
51,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.