PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 PELO VEÍCULO do TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -4.376,66 LITROS DE ÓLEO DIESEL.
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13.494,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 PELO VEÍCULO do TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -4.376,66 LITROS DE ÓLEO DIESEL.
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08/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
13.494,15
20/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8054/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
13.494,15
TOTAL
13.494,15
13.494,15
13.494,15
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.