PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -891,30 LITROS DE GASOLINA......
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -891,30 LITROS DE GASOLINA......
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08/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
3.722,73
23/01/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8055/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.722,73
TOTAL
3.722,73
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3.722,73
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.