Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8106 |
Data de lançamento: |
06/12/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1663 |
0,00 |
343,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2016 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1663 |
343,99 |
|
|
06/12/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/201933; |
|
343,99 |
|
26/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8106/2016
OI SA - 8968 |
|
|
343,99 |
TOTAL |
343,99 |
343,99 |
343,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.