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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8119 Data de lançamento: 07/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA AS KOMBIS IPO 9822,IOW 0413, MICROS IRE 8146, ISB 7372,ISZ 8217, ISK 8214, IRA 3082 E ÔNIBUS IUV 5323, POIS ESTAS PEÇAS SÃO NECESSÁRIAS PARA REPAROS E GARANTIR A SEGURANÇA DOS ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. KOMBI IPO 9822 LAMINA SERRA 4,00 4,00
1.00 NYLON 1" 13 CM 25,00 25,00
1.00 LÍQUIDO DE FREIO 250 ML 20,00 20,00
5.00 KOMBI IOW 0413 PARAFUSO 6X30 1,00 5,00
1.00 BROCA 5MM 7,00 7,00
1.00 MICRO ISB 7372 DISCO CORTE 7" 12,00 12,00
1.00 MOLA AG 1038-1 198,00 198,00
1.00 MOLA AG 1038-2 190,00 190,00
2.00 BUCHA MOLA 34,00 68,00
1.00 ROLAMENTO R-968R 115,00 115,00
2.00 PARAFUSO 14X110 6,00 12,00
2.00 PORCA 14 MM TRAVANTE 1,00 2,00
2.00 ÔNIBUS IKK 1657 PARAFUSO 10X70 3,00 6,00
2.00 RETENTOR 2391 15,00 30,00
7.00 PORCA 7/16 0,50 3,50
2.00 PORCA 5/8 2,00 4,00
6.00 PARAFUSO 3/8X11/2 1,50 9,00
1.00 SILICONE VERMELHO 9,00 9,00
3.00 PINO CENTRAL 1/2X8 12,00 36,00
2.00 PARAFUSO 8X30 1,00 2,00
1.00 MOLA TR-8639 190,00 190,00
1.00 GRAMPOS 3/4 45,00 45,00
1.00 PINO CENTRAL 12,00 12,00
4.00 PORCA 3/4 2,00 8,00
1.00 MOLA MB 4056-4 120,00 120,00
20.00 REBITE 13X4 0,12 2,40
1.00 MICRO ISZ 8217 ROLAMENTO R- 251-R 154,00 154,00
1.00 ELETRODO 6013 20,00 20,00
4.00 PARAFUSO 3/8 X 1 1,50 6,00
2.00 FERRO 8,00 16,00
5.00 PARAFUSO 8X50 COM PORCA 1,50 7,50
2.00 BUCHA MOLA PCG005127 40,00 80,00
1.00 PARAFUSO 16X8/0 COM PORCA 6,00 6,00
10.00 CHAPA 8,00 80,00
60.00 NYLON 28 CM 1,00 60,00
3.00 DISCO DE CORTE 41/2" 6,00 18,00
1.00 MICRO ISK 8214 MOLA DIANTEIRA AG 1038-1 198,00 198,00
1.00 MOLA DIANTEIRA AG 1038-2 190,00 190,00
1.00 ESPIGA CARDÃ 198,00 198,00
1.00 LUVA CARDÃ 280,00 280,00
1.00 ROLAMENTO CARDÃ 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO CARDÃ 52,00 52,00
2.00 BUCHA MOLA 17,00 34,00
1.00 ROLAMENTO R-968-R 115,00 115,00
3.00 ÓLEO 80W90 25,00 75,00
2.00 MICRO IRA 3082 MOLA DIANTEIRA AG 1038-1 198,00 396,00
1.00 MOLA DIANTEIRA AG 1038-2 190,00 190,00
1.00 ROLAMENTO R- 968R 115,00 115,00
3.00 COLA 3M 10,00 30,00
2.00 MOLA AG 1026-2 230,00 460,00
1.00 DISCO CORTE 1/2" 19,00 19,00
2.00 PARAFUSO 8X100 COM PORCA 1,50 3,00
1.00 PARAFUSO 16X160 COM PORCA TRAVANTE 13,00 13,00
1.00 COLA SILICONE 10,00 10,00
4.00 PARAFUSO 10X50 2,00 8,00
2.00 BUCHA MOLA PCG 005127 40,00 80,00
2.50 FERRO 8,00 20,00
2.00 MICRO IRE 8146 PARAFUSO 16X170 16,00 32,00
1.00 MOLA AG 1040-1 198,00 198,00
1.00 MOLA AG 1040-2 170,00 170,00
1.00 ROLAMENTO R-968-R 115,00 115,00
2.00 CONECÇÃO PARA MANGA DE AR 30,00 60,00
3.80 FERRO 8,00 30,40
2.00 DISCO CORTE 41/2" 6,00 12,00
2.00 ÔNIBUS IUV 5323 ROLAMENTO R778R 120,00 240,00
3.00 BUCHA EXTERNA R453 20,00 60,00
2.00 PARAFUSO 14X90 COM PORCA TRAVANTE 3,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2016 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA AS KOMBIS IPO 9822,IOW 0413, MICROS IRE 8146, ISB 7372,ISZ 8217, ISK 8214, IRA 3082 E ÔNIBUS IUV 5323, POIS ESTAS PEÇAS SÃO NECESSÁRIAS PARA REPAROS E GARANTIR A SEGURANÇA DOS ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. KOMBI IPO 9822 LAMINA SERRA NYLON 1" 13 CM LÍQUIDO DE FREIO 250 ML KOMBI IOW 0413 PARAFUSO 6X30 BROCA 5MM MICRO ISB 7372 DISCO CORTE 7" MOLA AG 1038-1 MOLA AG 1038-2 BUCHA MOLA ROLAMENTO R-968R PARAFUSO 14X110 PORCA 14 MM TRAVANTE ÔNIBUS IKK 1657 PARAFUSO 10X70 RETENTOR 2391 PORCA 7/16 PORCA 5/8 PARAFUSO 3/8X11/2 SILICONE VERMELHO PINO CENTRAL 1/2X8 PARAFUSO 8X30 MOLA TR-8639 GRAMPOS 3/4 PINO CENTRAL PORCA 3/4 MOLA MB 4056-4 REBITE 13X4 MICRO ISZ 8217 ROLAMENTO R- 251-R ELETRODO 6013 PARAFUSO 3/8 X 1 FERRO PARAFUSO 8X50 COM PORCA BUCHA MOLA PCG005127 PARAFUSO 16X8/0 COM PORCA CHAPA NYLON 28 CM DISCO DE CORTE 41/2" MICRO ISK 8214 MOLA DIANTEIRA AG 1038-1 MOLA DIANTEIRA AG 1038-2 ESPIGA CARDÃ LUVA CARDÃ ROLAMENTO CARDÃ SERVIÇO CARDÃ BUCHA MOLA ROLAMENTO R-968-R ÓLEO 80W90 MICRO IRA 3082 MOLA DIANTEIRA AG 1038-1 MOLA DIANTEIRA AG 1038-2 ROLAMENTO R- 968R COLA 3M MOLA AG 1026-2 DISCO CORTE 1/2" PARAFUSO 8X100 COM PORCA PARAFUSO 16X160 COM PORCA TRAVANTE COLA SILICONE PARAFUSO 10X50 BUCHA MOLA PCG 005127 FERRO MICRO IRE 8146 PARAFUSO 16X170 MOLA AG 1040-1 MOLA AG 1040-2 ROLAMENTO R-968-R CONECÇÃO PARA MANGA DE AR FERRO DISCO CORTE 41/2" ÔNIBUS IUV 5323 ROLAMENTO R778R BUCHA EXTERNA R453 PARAFUSO 14X90 COM PORCA TRAVANTE 5.111,80
23/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 5.111,80
26/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8119/2016 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 5.111,80
TOTAL 5.111,80 5.111,80 5.111,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.