Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8126 |
Data de lançamento: |
08/12/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS REALIZADOS NOS TRANSPORTES ESCOLARES
KOMBI IPO 9822
SERVIÇO TROCA INTERRUPTOR RADIADOR E VENTULINHA |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
ÔNIBUS IKK 1657
SERVIÇO PARTE ELÉTRICA E LIMPADOR PARABRISA |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
MICRO IRE 8146
SERVIÇOS PARTE ELÉTRICA |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
ÔNIBUS IUV 5323
SERVIÇO PORTA LATERAL |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/12/2016 |
SERVIÇOS REALIZADOS NOS TRANSPORTES ESCOLARES
KOMBI IPO 9822
SERVIÇO TROCA INTERRUPTOR RADIADOR E VENTULINHA ÔNIBUS IKK 1657
SERVIÇO PARTE ELÉTRICA E LIMPADOR PARABRISA MICRO IRE 8146
SERVIÇOS PARTE ELÉTRICA ÔNIBUS IUV 5323
SERVIÇO PORTA LATERAL |
350,00 |
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27/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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350,00 |
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29/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8126/2016
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.