PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 PELO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACAS IUX-8797 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........
-1144,03 LITROS DE ÓLEO DIESEL..
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3.679,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 PELO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACAS IUX-8797 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........
-1144,03 LITROS DE ÓLEO DIESEL..
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13/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
3.679,59
19/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8192/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.679,59
TOTAL
3.679,59
3.679,59
3.679,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.