PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK-6920 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.................
-614,03 LITROS DE GASOLINA......
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2.554,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK-6920 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13.................
-614,03 LITROS DE GASOLINA......
2.554,09
13/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
2.554,09
19/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8193/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.554,09
TOTAL
2.554,09
2.554,09
2.554,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.