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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 820 Data de lançamento: 04/02/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA IUW5056, ABAIXO RELACIONADOS:.................... - MOTORCRAFT..................... 42,54 425,40
1.00 - FILTRO DE COMBUSTIVEL.......... 228,00 228,00
1.00 - FILTRO DE ÓLEO................. 105,00 105,00
1.00 - FILTRO DE AR................... 78,00 78,00
1.00 - FILTRO POLEN................... 85,00 85,00
4.00 - ADITIVO DE RADIADOR............ 53,30 213,20
1.00 - QUIMICO........................ 48,00 48,00
1.00 - VISIBILID...................... 35,82 35,82
1.00 - HIGIENIZADOR................... 45,00 45,00
2.00 - BRAÇADEIRA..................... 4,00 8,00
1.00 -BOMBA DE AGUA................... 1.114,00 1.114,00
1.00 - TAMPA FRONTAL.................. 358,00 358,00
1.00 - RETENTOR DANTEIRO.............. 79,00 79,00
5.00 - RETENTOR....................... 13,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA IUW5056, ABAIXO RELACIONADOS:.................... - MOTORCRAFT..................... - FILTRO DE COMBUSTIVEL.......... - FILTRO DE ÓLEO................. - FILTRO DE AR................... - FILTRO POLEN................... - ADITIVO DE RADIADOR............ - QUIMICO........................ - VISIBILID...................... - HIGIENIZADOR................... - BRAÇADEIRA..................... -BOMBA DE AGUA................... - TAMPA FRONTAL.................. - RETENTOR DANTEIRO.............. - RETENTOR....................... 2.887,42
17/02/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 2.887,42
17/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2016 FORPASSO CAMINHÕES LTDA - 11126 2.887,42
TOTAL 2.887,42 2.887,42 2.887,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.