Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
Número do empenho: | 820 | Data de lançamento: | 04/02/2016 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | PAB - FIXO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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10.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA IUW5056, ABAIXO RELACIONADOS:.................... - MOTORCRAFT..................... | 42,54 | 425,40 |
1.00 | - FILTRO DE COMBUSTIVEL.......... | 228,00 | 228,00 |
1.00 | - FILTRO DE ÓLEO................. | 105,00 | 105,00 |
1.00 | - FILTRO DE AR................... | 78,00 | 78,00 |
1.00 | - FILTRO POLEN................... | 85,00 | 85,00 |
4.00 | - ADITIVO DE RADIADOR............ | 53,30 | 213,20 |
1.00 | - QUIMICO........................ | 48,00 | 48,00 |
1.00 | - VISIBILID...................... | 35,82 | 35,82 |
1.00 | - HIGIENIZADOR................... | 45,00 | 45,00 |
2.00 | - BRAÇADEIRA..................... | 4,00 | 8,00 |
1.00 | -BOMBA DE AGUA................... | 1.114,00 | 1.114,00 |
1.00 | - TAMPA FRONTAL.................. | 358,00 | 358,00 |
1.00 | - RETENTOR DANTEIRO.............. | 79,00 | 79,00 |
5.00 | - RETENTOR....................... | 13,00 | 65,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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04/02/2016 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA IUW5056, ABAIXO RELACIONADOS:.................... - MOTORCRAFT..................... - FILTRO DE COMBUSTIVEL.......... - FILTRO DE ÓLEO................. - FILTRO DE AR................... - FILTRO POLEN................... - ADITIVO DE RADIADOR............ - QUIMICO........................ - VISIBILID...................... - HIGIENIZADOR................... - BRAÇADEIRA..................... -BOMBA DE AGUA................... - TAMPA FRONTAL.................. - RETENTOR DANTEIRO.............. - RETENTOR....................... | 2.887,42 | ||
17/02/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 2.887,42 | ||
17/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 820/2016 FORPASSO CAMINHÕES LTDA - 11126 | 2.887,42 | ||
TOTAL | 2.887,42 | 2.887,42 | 2.887,42 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |