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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSP LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8207 Data de lançamento: 14/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(MANUTENÇÃO PREVENTIVA/LIMPEZA GERAL/REGULAGENS,CALIBRAÇÕES E AJUSTES) DA PROCESSADORA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. 0,00 2.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2016 EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(MANUTENÇÃO PREVENTIVA/LIMPEZA GERAL/REGULAGENS,CALIBRAÇÕES E AJUSTES) DA PROCESSADORA DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. 2.200,00
13/06/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA(PREFEITO)RESPONSÁVEL POR ESTA DESPESA. 2.200,00
14/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8207/2016 ACONSERMED ASSIS TEC COM EQUIP MED HOSP LTDA EPP - 12170 2.200,00
TOTAL 2.200,00 2.200,00 2.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.