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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8241 Data de lançamento: 16/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA OFICINA TERAPÊUTICA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE IRÃO PARTICIPAR NO DIA 17/12/2016 DA 6° ETAPA FINAL EM SANTIAGO-RS...................... - ARROZ........................ 2,63 18,41
100.00 - PÃO........................... 0,40 40,00
4.00 - ALFACE........................ 1,59 6,36
6.00 - MASSA(TIPO ESPAGUETE FURADA).. 2,49 14,94
2.00 - TOMATE........................ 3,19 6,38
4.00 - CEBOLA........................ 1,89 7,56
5.00 - LEITE......................... 2,49 12,45
50.00 - MORTADELA .................... 0,06 3,00
50.00 - QUEIJO........................ 0,36 18,00
10.00 - BANANA........................ 3,59 35,90
10.00 - LARANJA....................... 1,79 17,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA OFICINA TERAPÊUTICA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO DO NAAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE IRÃO PARTICIPAR NO DIA 17/12/2016 DA 6° ETAPA FINAL EM SANTIAGO-RS...................... - ARROZ........................ - PÃO........................... - ALFACE........................ - MASSA(TIPO ESPAGUETE FURADA).. - TOMATE........................ - CEBOLA........................ - LEITE......................... - MORTADELA .................... - QUEIJO........................ - BANANA........................ - LARANJA....................... 180,90
26/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 180,90
27/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8241/2016 SUPER MORESCO LTDA - 10562 180,90
TOTAL 180,90 180,90 180,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.