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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8273 Data de lançamento: 20/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESPAÇO DE SAÚDE DA ALDEIA INDÍGENA, LOCALIZADA NO ANTIGO AEROPORTO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:.......... - CORDÃO(CABO) PARALELO 2,5mm².. 3,00 45,00
20.00 - CORDÃO(CABO) PARALELO 1,5mm².. 2,00 40,00
20.00 - ISOLADORES PVC 24/24.......... 0,30 6,00
2.00 - FIXA FIO 14-16................ 5,00 10,00
1.00 - FITA ISOLANTE 10M............. 4,00 4,00
2.00 - TOMADA EXTERNA................ 5,00 10,00
3.00 - LÂMPADA FLUORESCENTE 20W...... 8,00 24,00
3.00 - PLAFON........................ 5,00 15,00
1.00 - ISOLADOR OLHAL................ 7,00 7,00
2.00 - ISOLADOR CASTANHA............. 5,00 10,00
1.00 - CD(CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO)03 DISJUNTORES EXTERNA.............. 25,00 25,00
2.00 - ABRAÇADEIRA SOBRE ANEL 3/4.... 1,00 2,00
1.00 - CURVA PVC 3/4................. 2,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESPAÇO DE SAÚDE DA ALDEIA INDÍGENA, LOCALIZADA NO ANTIGO AEROPORTO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:.......... - CORDÃO(CABO) PARALELO 2,5mm².. - CORDÃO(CABO) PARALELO 1,5mm².. - ISOLADORES PVC 24/24.......... - FIXA FIO 14-16................ - FITA ISOLANTE 10M............. - TOMADA EXTERNA................ - LÂMPADA FLUORESCENTE 20W...... - PLAFON........................ - ISOLADOR OLHAL................ - ISOLADOR CASTANHA............. - CD(CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO)03 DISJUNTORES EXTERNA.............. - ABRAÇADEIRA SOBRE ANEL 3/4.... - CURVA PVC 3/4................. 200,00
26/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 200,00
27/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8273/2016 JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.