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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ZELA NEU

Dados do Empenho
Número do empenho: 8277 Data de lançamento: 20/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA OFICINA TERAPÊUTICA DO NAAB DE ARTESANATO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........... - EVA VERDE(5),AMARELO(5),AZUL(5),PRETO(5),ROSA(5),BRANCO(5),ROXO(5)...................... 1,68 58,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA OFICINA TERAPÊUTICA DO NAAB DE ARTESANATO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........... - EVA VERDE(5),AMARELO(5),AZUL(5),PRETO(5),ROSA(5),BRANCO(5),ROXO(5)...................... 58,80
22/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 58,80
23/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8277/2016 ZELA NEU - 11341 58,80
TOTAL 58,80 58,80 58,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.