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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8279 Data de lançamento: 20/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LOCAÇÃO DE 01 VENTILADOR TRIGOLY E DE 01 NOBREAK(BATERIA EXTERNA) A SER UTILIZADO PELO PACIENTE PAULO ROGÉRIO SERAFINI,POIS OS EQUIPAMENTOS EM USO PELO PACIENTE FOI ENVIADO PARA ASSISTÊNCIA..... 0,00 3.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2016 LOCAÇÃO DE 01 VENTILADOR TRIGOLY E DE 01 NOBREAK(BATERIA EXTERNA) A SER UTILIZADO PELO PACIENTE PAULO ROGÉRIO SERAFINI,POIS OS EQUIPAMENTOS EM USO PELO PACIENTE FOI ENVIADO PARA ASSISTÊNCIA..... 3.900,00
20/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.Conforme Nota Fiscal Nº NFL/0029992; NFL/0030086; 3.900,00
23/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8279/2016 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 11484 3.900,00
TOTAL 3.900,00 3.900,00 3.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.