Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.36.45.00.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE JETON A MEMBRO DA JARI MUNICIPAL,PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº040/2016,REALIZADA NO DIA 03/10/2016....................
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2016
PAGAMENTO DE JETON A MEMBRO DA JARI MUNICIPAL,PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº040/2016,REALIZADA NO DIA 03/10/2016....................
40,00
22/12/2016
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE JETON A MEMBRO DA JARI MUNICIPAL,PELA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº039/2016,REALIZADA NO DIA 18/08/2016....................
40,00
27/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8361/2016
DAVID ROGERIO ECKE - 11485
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.