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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: INSTITUTO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8368 Data de lançamento: 22/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GESTÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS, CONSTANTES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUA)AOS SEUS USUÁRIOS, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2016,CONTRATO Nº81/2016 E SEUS ADITIVOS.................... -PAGAMENTO MENSAL COMPETÊNCIA 11/10/ A 10/11/2016 CONFORME NFS-e Nº37....................... 0,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GESTÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS, CONSTANTES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUA)AOS SEUS USUÁRIOS, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2016,CONTRATO Nº81/2016 E SEUS ADITIVOS.................... -PAGAMENTO MENSAL COMPETÊNCIA 11/10/ A 10/11/2016 CONFORME NFS-e Nº37....................... 20.000,00
22/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 20.000,00
22/12/2016 Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8368/2016, 11819 - INSTITUTO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO 1.000,00
22/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8368/2016 INSTITUTO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO - 11819 19.000,00
TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - ASPS 22/12/2016 1.000,00 Lançada
TOTAL   1.000,00