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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8438 Data de lançamento: 26/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - ESTICADOR DA CORREIA.......... 650,00 650,00
1.00 - CORREIA DO ALTERNADOR......... 210,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - ESTICADOR DA CORREIA.......... - CORREIA DO ALTERNADOR......... 860,00
29/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 860,00
29/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8438/2016 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 11126 860,00
TOTAL 860,00 860,00 860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.