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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARIA DENY DE SOUZA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8447 Data de lançamento: 26/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CASA DE FISIOTERAPIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........... - SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DEAPARELHO DE ALONGAMENTO...................... 0,00 130,00
1.00 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BASE DE MADEIRA PARA TURBILHÃO........ 0,00 170,00
1.00 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO TURBILHÃO........ 0,00 310,00
1.00 - SERV CONSERTO CAIXA D'ÁGUA.... 0,00 48,00
1.00 - SERV INSTALAÇÃO VENTILADOR TETO............................. 0,00 55,00
1.00 - SERV. CONSERTO MACA FISIOTERAPIA..................... 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2016 EMPENHO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CASA DE FISIOTERAPIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:........... - SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DEAPARELHO DE ALONGAMENTO...................... - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BASE DE MADEIRA PARA TURBILHÃO........ - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO TURBILHÃO........ - SERV CONSERTO CAIXA D'ÁGUA.... - SERV INSTALAÇÃO VENTILADOR TETO............................. - SERV. CONSERTO MACA FISIOTERAPIA..................... 833,00
28/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 833,00
29/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8447/2016 MARIA DENY DE SOUZA COSTA - 9960 833,00
TOTAL 833,00 833,00 833,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.