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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 846 Data de lançamento: 04/02/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,POR INTERMÉDIO DO COMAJA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1655/2008...................... -PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2015.................... 0,00 11.889,80
1.00 -PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2015..................... 0,00 6.655,09
1.00 -PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2015.................... 0,00 5.333,63
1.00 -PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015.................... 0,00 17.342,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2016 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,POR INTERMÉDIO DO COMAJA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1655/2008...................... -PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2015.................... -PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2015..................... -PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2015.................... -PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015.................... 41.221,24
04/02/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 41.221,24
05/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 846/2016 CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS - 9183 41.221,24
TOTAL 41.221,24 41.221,24 41.221,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.