Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8487 |
Data de lançamento: |
26/12/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.01.00 - Gasolina |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
948.50 |
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL USADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA |
4,00 |
3.794,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2016 |
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL USADOS PELOS VEÍCULOS LOTADOS NESSA SECRETARIA |
3.794,00 |
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28/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT. |
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3.794,00 |
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29/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8487/2016
LUIZ PEDRO DALCIN - 9911 |
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3.794,00 |
TOTAL |
3.794,00 |
3.794,00 |
3.794,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.