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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8491 Data de lançamento: 26/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO GOL IRX 6827 MONTAGEM 10,00 20,00
4.00 BALANCEAMENTO 15,00 60,00
1.00 GEOMETRIA 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2016 SERVIÇO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO GOL IRX 6827 MONTAGEM BALANCEAMENTO GEOMETRIA 190,00
30/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 190,00
07/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8491/2016 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA - 12125 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.