Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8541 |
Data de lançamento: |
27/12/2016 |
Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT |
Natureza da despesa: |
FPSM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 12/2016 |
0,00 |
9.375,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2016 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 12/2016 |
9.375,91 |
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27/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO DEZ/2016! |
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9.375,91 |
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27/12/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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413,70 |
03/07/2017 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS,DEVIDO A PARCELAMENTO CFE.LEIS MUNICIPAL N°2.271/2016 E 2.277/2017. |
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-8.962,21 |
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03/07/2017 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS,DEVIDO A PARCELAMENTO CFE.LEIS MUNICIPAL N°2.271/2016 E 2.277/2017. |
-8.962,21 |
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TOTAL |
413,70 |
413,70 |
413,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
27/12/2016 |
413,70 |
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Lançada |
TOTAL |
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413,70 |
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