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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AGATHOS VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8750 Data de lançamento: 27/12/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA COM DESTINO A BRASÍLIA- DF,EM 12/12/2016 E RETORNO EM 14/12/2016 ONDE ESTEVE EM VISITA AOS MINISTÉRIOS E CÂMARA DOS DEPUTADOS. 2.748,50 2.748,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2016 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA COM DESTINO A BRASÍLIA- DF,EM 12/12/2016 E RETORNO EM 14/12/2016 ONDE ESTEVE EM VISITA AOS MINISTÉRIOS E CÂMARA DOS DEPUTADOS. 2.748,50
27/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT. 2.748,50
27/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8750/2016 AGATHOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 12467 2.748,50
TOTAL 2.748,50 2.748,50 2.748,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.